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正规博彩十大网站排名2018年财务预算公式
作者: 来源: 时间:2018/4/6 17:23:53

2018年度正规博彩十大网站排名部门预算公开

 

目 录

  第一部分 驻马店市实验中学概况

  一、部门预算单位构成

  二、主要职责

  第二部分 驻马店市实验中学2018年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:驻马店市实验中学2018年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第一部分

驻马店市实验中学概况

  一、部门预算单位构成

  纳入驻马店市实验中学2018年度部门预算编制范围的单位共1个,驻马店市实验中学,事业全供单位。

  二、主要职责

  驻马店市实验中学主要职责和宗旨是:实施初中义务教育,促进基础教育发展。实施初中学历教育。

  

  第二部分

 驻马店市实验中学2018年度部门预算情况说明

  一、收支预算总表情况说明

正规博彩十大网站排名2018年收入总计2859.48万元,支出总计2859.48万元,与2017年相比,收、支总计各增加446.88万元,增加18.52%。主要原因:本年预算增加了目标考核奖、全国文明城市奖、平时考核奖、物业服务补贴等,增加教师13人,增加学生298人,工资和公用经费、机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出等都相应增加。

都相应增加。

二、支出预算分类汇总表(按科目)情况说明

正规博彩十大网站排名2018年支出合计2859.48万元,其中:教育支出2362.35万元,占82.62%,社会保障和就业支出270.83万元,占9.47%,医疗卫生支出77.32万元,占万元,占2.7%,住房保障支出148.98万元,占5.21%。

三、收支预算总表(按政府经济科目)情况说明

正规博彩十大网站排名2018年收入合计2859.48万元,其中:工资福利支出2749.62万元,占96.16%,商品和服务支出43.86万元,占1.53%,资本性支出66万元,占2.31%。                                 

  四、支出预算明细表情况说明

 

正规博彩十大网站排名2018年支出合计2859.48万元,其中:初中教育2197.45万元,占76.85%;高中教育39.62万元,占1.39%;其他普通教育49.68万元,占1.74%;城市中小学校舍建设66万元,占2.31%;其他教育费附加支出9.6万元,占0.34%;机关实验单位养老保险缴费支出250.96,占8.78%;其他社会保障和就业支出19.86万元,占0.69%;事业单位医疗74.49万元,占2.61%;大病救助2.83万元,占0.1%;住房公积金148.99万元,占5.21%。

五、项目支出预算表情况说明

正规博彩十大网站排名2018年项目支出预算66万元,占比2.31%,比上年减少2.81%。

六、一般公共预算支出明细表情况说明

正规博彩十大网站排名2018年一般公共预算支出明细表与支出预算明细表完全相同。

七、财政拨款支出明细表情况说明

正规博彩十大网站排名2018年财政拨款支出预算2783.88万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年相比增长22.91%,主要原因:增加全国文明城市奖、物业管理服务补贴、平时考核奖、目标考核奖等津补贴;增加教师13人,增加学生298人,工资和公用经费、机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出等都相应增加。

 

 

 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、政府采购预算表情况说明

正规博彩十大网站排名2018年政府采购预算安排66万元,全部为政府采购服务预算。

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我校《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

 

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、公用经费:是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2018年部门预算公开表

 

                   

2018年正规博彩十大网站排名预算批复表.rar

2018年4月8日